Listar por autor "Manturano Perez, Teofilo Ulises"
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Análisis de los estados financieros de la empresa Consultproyect Ingenieros R.R.L. para la mejora continua de los procesos contables, Calleria. 2019 - 2020
Rengifo Urquía, Susana Teresa (Universidad Alas PeruanasPE, 2021-08)El objetivo general del presente trabajo denominado: “Análisis de los Estados Financieros de la empresa Consultproyect Ingenieros S.R.L para la mejora continua de los procesos contables,” ha sido el de establecer una ... -
La aplicación de auditoria financiera y su influencia en la gestión de la empresa Inversiones Cofimar E.I.R.L., distrito de Calleria, periodo 2020
Cruz Gamarra, Franklin Joel (Universidad Alas PeruanasPE, 2021-12)Para este trabajo de suficiencia profesional se basa con el objetivo para determinar de qué manera la aplicación de la auditoria financiera influye en la toma de decisiones de la empresa Inversiones Cofimar E.I.R.L., ... -
Auditoria de cumplimiento de beneficios sociales en la empresa Jungles King E.I.R.L. de la región Ucayali - 2021
Loja Garcia, Lizbeth (Universidad Alas PeruanasPE, 2021)Tuvo como objetivo general evaluar el proceso de auditoría de cumplimiento de beneficios sociales en la empresa Jungles King EIRL de la región Ucayali y constatar si se cumple con el pago de estos beneficios. La Investigación ... -
Auditoria tributaria preventiva para la reducción de contingencias tributarias en la empresa Gibago Perú S.A.C., Pucallpa 2021
Pinchi Souza, Berita (Universidad Alas PeruanasPE, 2021-12)El presente trabajo de Suficiencia Profesional da a conocer sobre la AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA, herramienta que permite tener un control del planeamiento tributario para poder localizar incumplimientos de la normativa ... -
La auditoría interna como herramienta para el mejoramiento del sistema de control de ventas en el Grifo Servicentro Palma S.A. distrito de Campo Verde - 2020
Jibaja Tantajulca, Ketty (Universidad Alas PeruanasPE, 2021-12)El presente trabajo de investigación titulado: “La auditoría interna como herramienta para el mejoramiento del sistema de control de ventas en el Grifo Servicentro Palma S.A. distrito de Campo Verde - 2020”, estudia los ... -
Control interno y su incidencia en el proceso de contrataciones de bienes y servicios iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, en la dirección regional de educación de Ucayali, 2021
Ramírez Caballero, Sharon Estefany (Universidad Alas PeruanasPE, 2022-01)El presente trabajo de investigación denominado: “Control Interno y su Incidencia en el proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, en la Dirección Regional ...