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dc.contributor.advisorJurado Rosas, Adolfo Antenores_ES
dc.contributor.advisorRamirez Ramaycuna, Jose Venturaes_ES
dc.contributor.authorAlvarado León, Florentino
dc.date.accessioned2021-11-17T21:35:52Z
dc.date.available2021-11-17T21:35:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12990/3457
dc.description.abstractLa presente investigación denominada “PROPUESTA DE UNA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 REGIÓN POLICIAL PIURA, Año 2017”, se desarrolló con el objetivo de realizar una propuesta de implementación del Control Interno en el Departamento de Economía de la Unidad Ejecutora N° 003 Región Policial Piura, año 2017, a través de la determinación de la aplicación de la normativa del control interno. Se utilizó metodología de tipo aplicada, debido a que se propone una implementación de control interno para solucionar deficiencias en los procesos de pago de expedientes sobre adquisición de bienes y pago de expedientes de adquisición de servicios. Se utilizó el nivel no experimental y diseño transversal; de igual forma se plantea instrumentos de gestión para mejorar el control interno. Se utilizó como instrumentos: cuestionario de control interno y fichas de análisis de procesos, obteniendo como resultado la falta de: Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de Procesos (MAPRO), Organigrama, Flujograma e identificación de riesgos de los procesos del Departamento de Economía. En conclusión, los procesos de pago de expedientes sobre adquisición de bienes y servicios reflejan debilidades, la investigación realizada nos permite detectar que no se cuenta con Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de Procedimientos y flujos de información (flujogramas); no se han identificado los riesgos que pueda presentar en la documentación que conforma un expediente de pago; no existe un control de los accesos a la documentación y no se rota al personal que ha sido asignado a puestos propensos a fraudes o errores, incluidos en las áreas de tesorería, contabilidad y control previo; no se cuenta con un ambiente apropiado para archivar los expedientes de pago y con un área encargada de hacerlo. Por tal motivo, se propone una implementación de control interno en el Departamento de Economía de la Unidad Ejecutora N° 003 Región Policial Piura, año 2017, basada en la formulación de Manual de Procedimientos y Manual de Organización y Funciones.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Alas Peruanases_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectProcesoses_ES
dc.subjectManual de organización y funcioneses_ES
dc.subjectManual de procedimientoses_ES
dc.titlePropuesta de una implementación de control interno en el departamento de economía de la unidad ejecutora N° 003 Región Policial Piura, año 2017es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educaciónes_ES
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_ES
renati.discipline411026es_ES


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