Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12990/11946
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRios Layche, Nora Ineses_ES
dc.contributor.authorDíaz Ossco, Yessica Melisa-
dc.date.accessioned2023-09-29T16:11:50Z-
dc.date.available2023-09-29T16:11:50Z-
dc.date.issued2021-05-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12990/11946-
dc.description.abstractpresente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo general describir y evaluar la situación actual del control interno en el área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi y así proponer medidas y procesos para un mejor de control interno. Para lo cual, previamente se llevó un diagnostico situacional mediante el análisis de causa – efecto y la aplicación de cuestionarios al personal de la Unidad de Tesorería y analizar la documentación, permitiendo identificar una serie de problemas en cuanto al control interno, las cuales representan limitaciones en desarrollo de los procesos del área de Tesorería y el desarrollo de funciones del personal de dicha área. En tal sentido, la propuesta pretende establecer iniciativas que mejoren el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y supervisión. La metodología del presente trabajo es descriptiva - explicativas. En función a los resultados se detalla las iniciativas de implementación que pueden ser aplicadas por la entidad, lo que será de gran ayuda para el desarrollo de los procesos y cumplimiento de funciones. Concluyendo que se recomienda al Titular de la entidad, realizar charlas de sensibilización al personal en cuanto a la implementación y aplicación de los procedimientos de control interno en todos sus componentes, que haga eficiente sus funciones y les permita cumplir con sus objetivos.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Alas Peruanases_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectAplicaciónes_ES
dc.subjectÁrea de tesoreríaes_ES
dc.titleControl interno y su aplicación en el área de tesorería de la municipalidad distrital de San Antonio de Cachi - Andahuaylas - Apurímac - 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educaciónes_ES
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
renati.author.dni47149346-
renati.advisor.dni00021064-
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5945-7230es_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachilleres_ES
renati.discipline411026es_ES
renati.jurorPérez Ríos, Esther Judithes_ES
renati.jurorPineda Yucra, Wilfredoes_ES
renati.jurorChamoli Perea, Julio Cesares_ES
Appears in Collections:* Ciencias Contables y Financieras

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tesis_control_interno_aplicación_área_tesorería_distrital_San Antonio_Andahuaylas_Apurímac.pdfLectura de los datos del documento1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons