Aplicación del control interno y su incidencia en la gestión de la oficina de tesorería en universidades públicas, periodo 2020
Resumen
El Control Interno y el Sistema Nacional de Tesorería se cumplen de acuerdo con las normas vigentes, cobrando relevancia en la mejora de la Gestión Administrativa de las Entidades del Estado; en ciertas eventualidades se recurre al Control Externo con la intervención de la Contraloría General de la República, quien trata de ordenar y mejorar la Gestión Pública.
El presente estudio tuvo como objetivo determinar si el aplicar el Control Interno incide en la Gestión de Tesorería en universidades públicas, el método empleado fue el hipotético deductivo con nivel descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 52 servidores públicos que trabajan en las oficinas de tesorería de las universidades públicas San Luis Gonzaga, Nacional del Santa, Intercultural de la Amazonía, Nacional de Juliaca, a los cuales se les administró una encuesta de 30 preguntas en la escala de Likert sobre el Control Interno y el Sistema Nacional de Tesorería. Los resultados obtenidos muestran una correlación directa y significativa entre ambas variables, con un nivel de “r” de 0,507 de nivel medio, indicando que a mayor control interno, mejor Gestión de Tesorería, así mismo se comprobó la aplicación de las normas y procedimientos del Control Interno y Sistema Nacional de Tesorería en niveles altos, así, como la aplicación del Control Interno, obteniéndose sig menores a 0.05 con un nivel de confianza del 95%.
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