Control interno y su aplicación en el área de tesorería de la municipalidad distrital de San Antonio de Cachi - Andahuaylas - Apurímac - 2019
Resumen
presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo general describir y evaluar la situación actual del control interno en el área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi y así proponer medidas y procesos para un mejor de control interno. Para lo cual, previamente se llevó un diagnostico situacional mediante el análisis de causa – efecto y la aplicación de cuestionarios al personal de la Unidad de Tesorería y analizar la documentación, permitiendo identificar una serie de problemas en cuanto al control interno, las cuales representan limitaciones en desarrollo de los procesos del área de Tesorería y el desarrollo de funciones del personal de dicha área.
En tal sentido, la propuesta pretende establecer iniciativas que mejoren el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y supervisión. La metodología del presente trabajo es descriptiva - explicativas. En función a los resultados se detalla las iniciativas de implementación que pueden ser aplicadas por la entidad, lo que será de gran ayuda para el desarrollo de los procesos y cumplimiento de funciones. Concluyendo que se recomienda al Titular de la entidad, realizar charlas de sensibilización al personal en cuanto a la implementación y aplicación de los procedimientos de control interno en todos sus componentes, que haga eficiente sus funciones y les permita cumplir con sus objetivos.