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Control interno y su aplicación en el área de tesorería de la municipalidad distrital de San Antonio de Cachi - Andahuaylas - Apurímac - 2019
dc.contributor.advisor | Rios Layche, Nora Ines | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Ossco, Yessica Melisa | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T16:11:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T16:11:50Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11946 | |
dc.description.abstract | presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo general describir y evaluar la situación actual del control interno en el área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi y así proponer medidas y procesos para un mejor de control interno. Para lo cual, previamente se llevó un diagnostico situacional mediante el análisis de causa – efecto y la aplicación de cuestionarios al personal de la Unidad de Tesorería y analizar la documentación, permitiendo identificar una serie de problemas en cuanto al control interno, las cuales representan limitaciones en desarrollo de los procesos del área de Tesorería y el desarrollo de funciones del personal de dicha área. En tal sentido, la propuesta pretende establecer iniciativas que mejoren el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y supervisión. La metodología del presente trabajo es descriptiva - explicativas. En función a los resultados se detalla las iniciativas de implementación que pueden ser aplicadas por la entidad, lo que será de gran ayuda para el desarrollo de los procesos y cumplimiento de funciones. Concluyendo que se recomienda al Titular de la entidad, realizar charlas de sensibilización al personal en cuanto a la implementación y aplicación de los procedimientos de control interno en todos sus componentes, que haga eficiente sus funciones y les permita cumplir con sus objetivos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject | Área de tesorería | es_ES |
dc.title | Control interno y su aplicación en el área de tesorería de la municipalidad distrital de San Antonio de Cachi - Andahuaylas - Apurímac - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47149346 | |
renati.advisor.dni | 00021064 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5945-7230 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pérez Ríos, Esther Judith | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Chamoli Perea, Julio Cesar | es_ES |
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* Ciencias Contables y Financieras
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